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Informes de Auditoria Oficina de Control Interno

  
  
Descripción
  
contraer Año creación documento : 2025 ‎(6)
Auditoría interna de gestión al proceso “Gestión Jurisdiccional y de Conciliación”.IA.Rie-Pro- Gest 20251400000061183
Auditoría Interna de Gestión con enfoque en riesgos, al proceso, “Gestión Jurisdiccional y de Conciliación” liderado por la Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación.
2025
Proceso “Gestión de Mejora” – Actividades clave de éxito “EjIA-Gestión-Mejora 20251400000061753
En términos de tiempo la auditoría tiene como alcance la vigencia 2024 y lo corrido de
la vigencia 2025 (14 de abril)
2025
Auditoría al proceso “Gestión Financiera” actividad clave de éxito “Control Financiero  de Cuentas”IA-Ges-Fin 20251400000064773
Auditoría al Proceso “Gestión Financiera” actividad clave de éxito “Control Financiero de Cuentas” respecto de la información generada durante el segundo semestre de la vigencia 2024.
2025
Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso “Gestión de Bienes y Servicios”,vigencia 2024.IA-Auditoria Gestion Bienes y Servicios-20251400000109683-31-10-2025
Auditoría Interna de Gestión al proceso “Gestión de Bienes y
Servicios”.
2025
Auditoría Interna de Gestión al proceso “Relacionamiento con la  Ciudadanía y Grupos de Valor”IA-Auditoria Gestion al proceso RGCV-20251400000131853-23-12-2025
Evaluar la gestión del proceso Relacionamiento con la Ciudadanía y Grupos de Valor de la SNS durante 2024 y 1er semestre de 2025 para determinar eficacia, eficiencia y efectividad en la planeación, ejecución y seguimiento de los procedimientos.
2025
Auditoría Interna al Proceso de ControlIA-Auditoría Interna al Proceso de Control-20251400000135013-31-12-2025
Verificación el grado de conformidad a través de una evaluación objetiva e independiente, por parte de la tercera línea de defensa; respecto de la gestión emprendida por el proceso “Control”.
2025
contraer Año creación documento : 2024 ‎(11)
Auditoría Proceso Gestión Financiera 2023IA-Aud Gestion Financiera 20241400000046703 09-05-2024
Traslado Informe final de la Auditoría Interna al proceso “Gestión Financiera”, sus actividades claves de éxito “Gestión Presupuestal, Gestión de Recaudo, Gestión de Ingresos y Gestión de Pagos” con alcance vigencia 2023
2024
Auditoría Proceso Gestión Financiera 2023 Anexo 1IA-Aud Gestion Financiera anexo 1 20241400000046703 09-05-2024
Traslado Informe final de la Auditoría Interna al proceso “Gestión Financiera”, sus actividades claves de éxito “Gestión Presupuestal, Gestión de Recaudo, Gestión de Ingresos y Gestión de Pagos” con alcance vigencia 2023 Anexo 1
2024
Auditoria Interna al proceso Gestión de TrámitesIA-Aud Proce Ges Tramites- 20241400000048793 16-05-24
"Auditoría Interna al proceso Gestión de Trámites – Actividades claves de éxito “Gestionar trámites a vigilados” y “Gestionar Trámites a persona natural - Jurídica"
2024
Auditoria al proceso Gestión Bienes y Servicios / actividades claves de éxito “Gestionar Plan Anual de Adquisición”, “Gestionar Etapa Precontractual”, “Gestionar Etapa Contractual“ y “Gestionar Etapa Post Contractual” IA-Aud Contratacion 20241400000087633 02-09-2024 (1)
Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión de Bienes y Servicios – Actividades claves de éxito “Gestionar Plan Anual de Adquisición”, “Gestionar Etapa Precontractual”, “Gestionar Etapa Contractual“ y “Gestionar Etapa Post Contractual”
2024
Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión de Bienes y Servicios – Actividades claves de éxito “Gestionar Plan Anual de Adquisición”, “Gestionar Etapa Precontractual”, “Gestionar Etapa Contractual“ y “Gestionar Etapa Post Contractual”IA-Aud Contratacion 20241400000087633- 17092024
Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión de Bienes y Servicios – Actividades claves de éxito “Gestionar Plan Anual de Adquisición”, “Gestionar Etapa Precontractual”, “Gestionar Etapa Contractual“ y “Gestionar Etapa Post Contractual”.
2024
Informe de auditoría Delegatura de Aseguramiento en Saludinforme-preliminar-diligencia-supersalud-octubre-2024
Informe de auditoría Delegatura de Aseguramiento en Salud.
2024
Informe de auditoría Delegatura de Aseguramiento en SaludIA-informe-preliminar-diligencia-supersalud-octubre-2024
Informe de auditoría Delegatura de Aseguramiento en Salud
2024
Auditoría interna de gestión a los procesos: “Auditorías” y “Relacionamiento con  la Ciudadanía y Grupos de Valor”,IA- Aud-Informe Proce RCGV 20241400000121333 4-12-2024
Auditoría interna de gestión a los procesos: “Auditorías” y “Relacionamiento con
la Ciudadanía y Grupos de Valor”, para la vigencia 2023, y primer cuatrimestre
de 2024.
2024
 Informe final de auditoría interna al proceso “Direccionamiento Estratégico”IA-interna de G los procesos2024140000012777300002-20-12-2024
Auditoría interna de gestión al proceso “Direccionamiento
Estratégico”.
2024
Auditoría interna de gestión al proceso: “Seguimiento y Evaluación al Vigilado”, en la actividad clave de éxito: “Seguimiento y Evaluación al Vigilado”IA- Interna P. Seg.Ev.V 20241400000130303 26-12-2024 pdf
Seguimiento y Evaluación al Vigilado”, en la actividad clave de éxito:
2024
Auditoría interna de gestión a los procesosIA-informe_final Gestión de Procesos 20241400000132133-2024
Gobierno y Gestión de Datos e Información” actividades claves de éxito “Gestionar TI.
2024
contraer Año creación documento : 2023 ‎(9)
 Auditoría de gestión al proceso "Fortalecimiento de Competencias"IA- Aud Fort Compete 20231400000049743 17-05-2023
Auditoría de gestión al Fortalecimiento de Competencias vigencia 2022
2023
Auditoria de Gestión a los Procesos Anexo 1IA-Aud Ges Procesos Anexo 1 20231400000056013 02-06-2023
Auditoría de Gestión a los Sujetos Vigilados ahora proceso Auditorías-Gestión de Atención al Usuario del SGSSS ahora Relacionamiento Ciudadanía y grupos de valor con enfoque Territorial Occidental, Sur, Chocó, Andina–Puntos de Atención Gestión Pre, Contra
2023
Auditoria de Gestión a los Procesos IA-Aud Ges Procesos 20231400000056013 02-06-2023
Auditoría Gestión Sujetos Vigilados ahora proceso Auditoría Gestión Aten Usuario del SGSSS ahora Relacionamiento Ciudania y grupos valor enfoque Territorial Occi, Sur, Chocó, Andina–Puntos Aten Gestión Pre, Contra y Post contra, Gestión Bienes, Servicios
2023
Auditoria Dirección JurídicaIA-Aud Direcc-Juridica 20231400000076953 24-07-2023
Informe final de auditoría – Dirección Jurídica Proceso “Gestión Jurídica”.
2023
Auditoría Proceso Gestión de Tasa Vigencia 2022IA-Aud Gestion Tasa 20231400000091893 28-08-2023
Traslado Informe final de auditoría a los procesos Tasa y Contribución (Actualmente Gestión Financiera) y Precontractual, contractual y post contractual (Actualmente Gestión de Bienes y Servicios).
2023
Auditoria de Gestión a los Procesos IA-Aud Ges Procesos 20231400000124113 09-11-2023
Informe Final Auditoría Interna de Gestión al proceso “Control”
2023
Auditoria de Gestión a los Procesos Avexo 1IA-Aud Ges Procesos Anexo 1- 20231400000124113 09-11-2023
Informe Final Auditoría Interna de Gestión al proceso “Control” Anexo 1
2023
Auditoría a sistemas de información de la SNSIA-Informe ejecutivo aud a sist de inf 20231400000118293 25-10-2023
Informe ejecutivo auditoría a sistemas de información de la SNS
2023
Auditoria de Gestión a los procesos Gobierno y Gestión de Datos e InformaciónIA-Aud Ges Procesos Gob Ges Datos Información- 20231400000136043 12-12-2023
Informe Final Auditoría de Gestión a los procesos “Gobierno y Gestión de Datos e Información” - actividad clave de éxito “Gestionar documentos” y “Gestión de Bienes y Servicios” - actividades clave de éxito Gestionar Etapa Pre, Contra y Post Contractual
2023
contraer Año creación documento : 2022 ‎(8)
Auditoria al Proceso Administración de la Gestión Documental, Procedimientos Recepción de Comunicaciones Oficiales y Envío de Comunicaciones Oficiales Vigencia 2021 y 2022IA-Aud PAGD,Gestion,Documental 20221400000041763 28-04-2022
Auditoría al Proceso Administración de la Gestión Documental, Procedimientos Recepción de Comunicaciones Oficiales y Envío de Comunicaciones Oficiales y Circulares 01 del 2020 y 2021 Archivo General de la Nación Vigencia, 2021 y 2022
2022
Auditoria evaluacion aprobacion de acuerdos de restructuración de pasivos SNSIA-Aud Eva Restru de pasivos SNS 20221400000041883 29-04-2022
Informe final de Auditoría al proceso evaluación y aprobación de acuerdos de reestructuración de pasivos de la Superintendencia Nacional de Salud. código arcr01
2022
Auditoría a los Sujetos Vigilados y Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud.IA-Aud suj vig Gest AU-SGSSS 20221400000051173 31-05-2022
Informe final de Auditoría a los procesos: Auditoría a los Sujetos Vigilados y Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2022
Auditoría Sistemas de Información SNSIA-Aud Sist Información SNS 20221400000070143 29-07-2022
INFORME FINAL AUDITORÍA A SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
2022
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